“一個部委下面掛著幾十家,甚至上百家二、三級單位的情況將會得到改變!9月28日,某國家部委計劃財務司負責人告訴記者,今年年底前,審計署將對中央各部門下屬單位做一次全面檢查,檢查結(jié)果或?qū)⒆鳛橹醒氩块T機構(gòu)改革的參考。
一月限期
記者從有關(guān)渠道獲悉,日前審計署召集各中央部門的財務負責人開了一次通氣會。在會上,審計署有關(guān)負責人表示,審計署將從11月份開始,對中央各部門的下屬單位進行一次摸底檢查,檢查內(nèi)容包括中央部門的下屬單位數(shù)量、存在狀況,下屬單位與中央部門本級之間的財務關(guān)系等。
“這次審計署給了一個月限期,讓中央各部門先自查,11月后,審計署派出審計組開展此項工作!鄙鲜鲋醒氩块T財務負責人介紹,10月到11月將是中央部門各自清查下屬單位的限期,在此限期內(nèi)自查出的問題要上報審計署。11月份后,審計署將派出審計組對這個問題進行專項審計,審計結(jié)果將公告。
2006年9月7日,審計署公布的“中央42部門2005年預算執(zhí)行情況審計結(jié)果公告”中,所提到的問題很多都與中央部門下屬單位有關(guān)。
“對于諸如挪用財政資金、違規(guī)投資等問題,可以通過行政命令追繳回財政資金,而對于一些體制上形成的問題,則不可能做出根本性改變!鄙鲜鲋醒氩块T財務負責人表示。他所指的體制性問題,是指預算不細化、機構(gòu)設置不合理等問題。
但他也承認,“一個月限期只能解決一些可以做出調(diào)整的問題,而對一些長期存在的體制性問題卻做不到根本性改變!
目前中央部門預算管理不細化問題是審計署“屢審屢犯”的問題,而這個問題的產(chǎn)生,根本上與財政部的預算管理現(xiàn)行的一些規(guī)則有關(guān),很多情況下,中央部門財務人員是囿于一些存在缺陷的財經(jīng)制度。
“很多問題需要部門領(lǐng)導的支持才能達到,而目前的自查工作卻只是財務部門的事情,其他業(yè)務部門都認為審計與自己無關(guān)!鄙鲜鲋醒氩块T財務負責人表示,真要開展這項自我清理工作,財務部門的工作壓力也非常大。
“潛規(guī)則”將破
“這個審計工作或許將使很多行業(yè)內(nèi)的‘潛規(guī)則’曝光,”某中央部門下屬的培訓中心主任告訴記者,目前中央部門下屬單位管理工作比較混亂,在混亂的狀況下,很多中央部門業(yè)務司局與下屬單位之間形成了密切的利益鏈條。比如說,有的中央部門業(yè)務司局利用下屬單位報銷費用,建立“小金庫”等。
這次審計工作或?qū)⒋蚱七@些長期存在于下屬單位與中央部門之間的利益交換“潛規(guī)則”。
“通過對部門內(nèi)部有預算分配權(quán)的司局進行深入了解。有的司局利用自己的權(quán)力,以多報預算、項目,撥出經(jīng)費、撥出?、對附屬單位補助等名義將事業(yè)費轉(zhuǎn)撥給下屬單位作為本單位的小金庫,將部門行政性開支或其他違規(guī)開支在所屬單位報銷,通過所屬單位為自己購置物品,違規(guī)從下屬單位提取勞務費和個人酬金!睂徲嬍鸢l(fā)展計劃審計局一位審計人員介紹。
此次審計時,要對中央部門不同司局的關(guān)聯(lián)單位有所了解,根據(jù)具體情況審計所屬事業(yè)單位,以發(fā)現(xiàn)線索,查出各司局賬外資金。
“經(jīng)過這么多年的審計,中央部門本級預算管理已經(jīng)規(guī)范,下一步的審計目標是促使中央部門下屬單位規(guī)范管理、規(guī)范運營!币晃粚徲嬍鹣嚓P(guān)人士如是說。
(來源:21世紀經(jīng)濟報道,作者:葉楓)