中新網(wǎng)12月26日電 據(jù)新華網(wǎng)報道,審計署審計長李金華在26日召開的全國審計工作會議上說,2006年審計署確定的四項工作重點是:加強預算執(zhí)行審計、加強對專項資金進行審計和審計調(diào)查、加強對商業(yè)銀行基層分支機構(gòu)的審計、繼續(xù)推進經(jīng)濟責任審計。
李金華說,2006年,審計署將繼續(xù)對財政部具體組織中央預算執(zhí)行和預算資金管理情況以及對中央50個部門的預算執(zhí)行情況進行審計,并做好對25個中央部門的決算審簽工作。對審計中發(fā)現(xiàn)的虛假預算、挪用、重大損失浪費等重大問題,要依法嚴肅處理,并追究責任;對預算管理不夠規(guī)范、財政財務管理不夠嚴格等一般的違規(guī)問題,要幫助和促進相關(guān)部門通過自行糾正,不斷完善制度,加強管理。
明年,審計署將主要安排五個方面的審計和審計調(diào)查:一是重大的投資項目,如三峽樞紐工程、三峽庫區(qū)移民資金、三峽庫區(qū)地質(zhì)災害防治資金、天然林資源保護工程資金,以及北京奧組委財務收支和比賽場館建設情況;二是部分省管理使用中央轉(zhuǎn)移支付資金情況;三是部分已完工并進入還本期、還債負擔較重的項目;四是關(guān)系群眾切身利益的部分城市住房公積金和部分高速公路收費情況;五是部分地區(qū)土地出讓金的管理情況。
此外,審計機關(guān)還將組織對部分鹽業(yè)公司財務收支和鹽業(yè)專營管理情況進行審計調(diào)查,對2000年來尚未進行過經(jīng)濟責任審計的7戶中管企業(yè)開展審計調(diào)查。
針對一些銀行分支機構(gòu)內(nèi)部管理不善、內(nèi)控制度存在漏洞、發(fā)生違法違規(guī)問題較多等情況,明年審計機關(guān)擬對中國銀行、交通銀行、招商銀行的部分基層分支機構(gòu)進行審計,重點關(guān)注國有商業(yè)銀行改制后各項管理制度的健全性和有效性。